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7. Control
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7. Control
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7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría
Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo
Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República
Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos
Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
7.2 Reportes de control interno
Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Articulo 156 Decreto 2106 de 2019
Evaluación del Sistema de Control Interno I Semestre 2020
Evaluación del Sistema de Control Interno II Semestre de 2020
Evaluación del Sistema de Control Interno I Semestre 2021
Evaluación del Sistema de Control Interno II Semestre 2021
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Resolución 196 de 2016
7.3 Planes de Mejoramiento
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión
7.5 Información para población vulnerable
7.6 Defensa Judicial
Informe Pormenorizado Control Interno
(3 Documentos)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
(13 Documentos)
Avance de Cumplimento Legales
(4 Documentos)
Defensa Judicial
(4 Documentos)
Entes de Control y Supervisión
(1 Documento)
Implementación MECI Versión 2014
(0 Documento)
Información para Población Vulnerable
(3 Documentos)
Informes al Congreso
(5 Documentos)
Informe de Eficiencia y Austeridad en el Gasto
(10 Documentos)
Informe Rendición de Cuentas
(1 Documento)
Informe a Organismos de Inspección, Vigilancia y Control
(1 Documento)
Informes de Rendición de la Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República
(4 Documentos)
Informe Autoevaluaciones Control Interno Contable
(6 Documentos)
Mapa de Riesgos Institucionales
(11 Documentos)
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(1 Documento)
Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República - CGR
(5 Documentos)
Planes de Mejoramiento
(5 Documentos)
Programa Anual de Auditoria Internas
(4 Documentos)
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13. Habeas Data
14. Denuncias Corrupción y Conflicto de Intereses
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